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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-19 10:06

你所得稅匯算清繳報告,是納稅調整4-5萬,還是需要補繳所得稅4-5萬,如果只是納稅調增4-5萬,你已經是虧損20萬,調增4-5萬的話,你還是虧損,是不要補繳所得稅的

小南 追問

2018-11-19 11:21

20萬不是虧損,是今年準備做的盈利,應交的企業所得稅是20萬*25%=5萬元,納稅調增5萬,應交的稅是5萬*25%=12500元

小南 追問

2018-11-19 11:22

但我2014-2017年有虧損100萬

辜老師 解答

2018-11-19 11:27

假設你今年盈利是20萬,納稅調增5萬,應納稅所得額=20+5=25萬,這個25萬可以彌補前5年的虧損額,你彌補虧損后,你還是虧損,所以你不用交所得稅

小南 追問

2018-11-19 13:29

但我自己做的盈利20萬在2019年一月15號前報給稅局網上所得稅報表時做了20萬彌補虧損,稅務師事務所給我做的所得稅報表在4月給我做完,那調增的5萬元在什么時候做彌補虧損還是不可以彌補了

辜老師 解答

2018-11-19 13:31

你2019年申報2018年是虧損20萬的話,你調增5萬,你還是虧損15萬,只有盈利才是可以彌補虧損的,你這個調增的不用彌補虧損了

小南 追問

2018-11-19 13:45

不明白啊,我2019年申報2018年怎么是虧損20萬呢?我是2018年做盈利20萬,只不過是2017年有虧損100萬,可以補這2018年的盈利啊,補完了利潤就是0元了,怎么能是虧損20萬元呢

小南 追問

2018-11-19 13:47

然后稅務師事務所在2019年4月份才能出所得稅匯算清繳報表,會做調增5萬,到時候這五萬怎么辦

辜老師 解答

2018-11-19 13:48

你13:29分說的是你做成了20萬的虧損,是你彌補之前年度的虧損20萬,是吧 
你這個納稅調增,是在所得稅匯算清繳的時候處理的,會把你2018年的盈利20萬+納稅調整的5萬,=25萬,作為彌補之前年度虧損的,

小南 追問

2018-11-19 13:52

就是我五萬元也不用交稅是吧,給稅局報所得稅報表季報不用體現,在2019年5月前報的所得稅年報再體現是嗎老師

辜老師 解答

2018-11-19 13:54

是的,這個季度所得稅申報是不用體現的,匯算清繳報表會體現的

小南 追問

2018-11-19 14:04

好的,明白了老師

小南 追問

2018-11-19 14:04

謝謝啦

辜老師 解答

2018-11-19 14:04

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
不,這兩個概念并不是一回事。企業所得稅年報是企業每年繳納稅收時,以計算企業應納稅收額為目的而準備的財務報告,其中計算收入稅之前、已繳稅款和應繳稅款等。企業所得稅匯算清繳則是企業按期報送納稅申報表報送給稅務機關備案、核對實際繳納的稅款金額,如果發現應繳納稅款有多余,申請退稅;如果發現有少繳稅款,按規定補繳稅款。
2023-03-25 11:23:36
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
一般企業是不需要的。
2019-05-17 13:10:04
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