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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-18 19:50

發(fā)現(xiàn)前期賬務(wù)中存在錯記時,要采用紅字沖銷法將其沖掉,借貸方向不變金額用紅字 
1、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借、應(yīng)貸會計科目或記賬方向有錯誤。 
2、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的科目正確,實記金額大于應(yīng)記金額。 
財務(wù)紅字沖銷法又稱紅字調(diào)整法,即先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證,予以沖銷,然后再用藍字編制一套正確的會計分錄。 
紅字沖銷法更正錯誤及方法: 
1、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借,應(yīng)貸會計科目或記賬方向有錯誤,應(yīng)采用紅字更正法。 
進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內(nèi)容一致的記賬憑證,據(jù)以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄注明沖減×月×日×號憑證錯誤,沖銷原錯誤記錄.然后用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬。 
2、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的科目正確,實記金額大于應(yīng)記金額。 
進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據(jù)以紅字金額入賬,沖銷其大于應(yīng)記金額 的差額改正錯賬。

婷軒 追問

2018-11-19 16:44

老師,我是一個小出納兼內(nèi)帳,內(nèi)帳怎么做才規(guī)范呢??望您多賜教

bamboo老師 解答

2018-11-19 16:47

小公司財務(wù)做內(nèi)賬流程: 
首先建立健全財務(wù)管理制度,各種賬簿要設(shè)置齊全,如:總賬、明細賬、日記賬等。 
根據(jù)各種原始憑證及實際發(fā)生業(yè)務(wù)進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 
根據(jù)記賬憑證登記賬簿。 
月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 
結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 
編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 
將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 
小公司財務(wù)做內(nèi)賬相關(guān)要求: 
1.內(nèi)帳實際是真實反映了企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利狀況。舉例說,外帳開發(fā)票才確認收入,內(nèi)帳按照權(quán)責發(fā)生制確認收入。外帳中通常都回用暫估來調(diào)節(jié)成本,從而調(diào)節(jié)利潤,但內(nèi)帳則按照實際的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。 
2.另一種內(nèi)賬是根據(jù)發(fā)票的復(fù)印件,與沒有開發(fā)票的一些收據(jù)記賬聯(lián)、領(lǐng)導(dǎo)給的沒發(fā)票的而需要反映真實賬務(wù)的一些條子用于記賬。這種做法就是公司實際上的財務(wù)狀況真實的經(jīng)營成果。外賬會計呢只管政府稅務(wù)部門等對外提會計信息就是按照法律法規(guī)用有發(fā)票的用來記賬、交審計部門審計、報稅等。 
3.建賬時最好參考會計科目表來建,至于總賬就是總分類科目設(shè)的總分類賬,明細賬根據(jù)你設(shè)的總賬所屬明細分類科目設(shè)置用來詳細說明的賬戶,在這里一句兩句也說不清楚,總之根據(jù)你公司的業(yè)務(wù)來設(shè)置,那些科目用得上你就設(shè),置于明細賬就根據(jù)你們公司的所需了。并不是所有的總賬都要設(shè)明細賬。

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發(fā)現(xiàn)前期賬務(wù)中存在錯記時,要采用紅字沖銷法將其沖掉,借貸方向不變金額用紅字 1、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借、應(yīng)貸會計科目或記賬方向有錯誤。 2、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的科目正確,實記金額大于應(yīng)記金額。 財務(wù)紅字沖銷法又稱紅字調(diào)整法,即先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證,予以沖銷,然后再用藍字編制一套正確的會計分錄。 紅字沖銷法更正錯誤及方法: 1、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借,應(yīng)貸會計科目或記賬方向有錯誤,應(yīng)采用紅字更正法。 進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內(nèi)容一致的記賬憑證,據(jù)以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄注明沖減×月×日×號憑證錯誤,沖銷原錯誤記錄.然后用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬。 2、根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的科目正確,實記金額大于應(yīng)記金額。 進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據(jù)以紅字金額入賬,沖銷其大于應(yīng)記金額 的差額改正錯賬。
2018-11-18 19:50:50
您好,沖紅是需要記賬之后才可以紅沖的啊
2020-11-26 10:50:46
摘要寫:紅沖X月XX號憑證
2019-01-16 10:21:18
紅沖憑證不需要附件。摘要寫清楚:紅沖某月某號憑證
2020-03-13 18:47:32
一般涉及損益是直接做紅字,要是涉及別的可以做相反。
2018-12-07 16:35:39
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