老師,現在申報企業工商年報時發現登陸時,法人的手 問
同學,你好 去工商局大廳直接更正手機號 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答
請問采購了幾本記帳憑證要交印花稅嗎? 問
你好,按理來說,是需要繳納買賣合同印花稅的 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答

暫估成本 借主營業務成本 貸其他應付款如果收到了成本發票 如何沖減成本 怎么做分錄
答: 沖銷做這個分錄 借;其他應付款 貸;主營業務成本
老師,去年12月暫估了一筆成本,借主營業務成本貸,其他應付款,現在發票到了,如何沖減
答: 暫估入庫時: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 拿到發票時,首先沖回已經暫估入庫的原材料: 借:原材料(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) 然后,再根據發票金額入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本會計分錄借:主營業務成本 貸:其他應付款現在我要把暫估給沖了,怎么做會計分錄?
答: 你好, 借:主營業務成本 負數 貸:其他應付款 負數


穎 追問
2018-11-15 15:58
鄒老師 解答
2018-11-15 16:00