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遠航
于2018-11-15 14:40 發布 ??823次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-15 14:41
您好!你已經開票了嗎?
遠航 追問
2018-11-15 14:43
是的,老師,已經開發票了
宋生老師 解答
2018-11-15 14:47
你好!你開發票了,要申請外經證去工程當地預繳稅金。
2018-11-15 14:49
那么當月增值稅先申報,附加稅根據當月的增值稅申報,后邊去外地預交稅款,預交的附加稅可以在下一期申報的時候減除嗎?
2018-11-15 14:54
您好!不是的。是你當月要去工程地交增值稅和附加稅。然后回來在交半月
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老師,請問,工程異地施工,還沒有預交增值稅和附加稅,這個月要按照實際產生的附加稅申報嗎?等到預交附加稅的時候再在附加稅申報表扣除預交的附加稅?
答: 您好!你已經開票了嗎?
老師 一般納稅人異地預交了增值稅和增稅附加 申報抵扣的時候預交的附加稅的是和預交的增稅一起填在 表四嗎?
答: 附表四只填預交的增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
項目異地預交增值稅和附加稅 預交稅金的附加稅不需要這邊再申報了吧
答: 公司這邊需要申報,異地預繳的抵了
老師有個問題問你清包工的工程,異地安三個點全額預交增值稅,印花稅按照合同金額千分之三也都預交了,城建稅,教育稅,地方教育稅附加,也都是按照7.3.2分別都交了。那這種情況下來當地增值稅申報填完預交的稅實際繳納是0的。那么印花稅和那三個附加稅申報的時候。那三個附加稅是按照0增值稅申報0附加稅,還是把預交的數填進去申報,最后實繳附加稅也是0.印花稅是填0申報還是把合同金額在填一次,再把預交的數填了,最后也是實繳為0申報
討論
我們在異地預交了增值稅和附加稅,在機構所在地申報納稅時,抵減預交增值稅后本月應交增值稅1400元,而在異地預交的附加稅是2700元,這樣算下來應該有退稅,附加稅申報表應該如何填報
老師我7月份異地預交了增值稅及附加稅,印花稅等,8月申報時增值為0,還要申報7月預交的附加費及印花稅嗎
你好老師,請問建筑行業開發票之后在異地預交附加稅,增值稅,那么按照發票上面的稅額下月在本地申報的時候可以扣除預交的嗎,附加稅也可以扣除嗎
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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遠航 追問
2018-11-15 14:43
宋生老師 解答
2018-11-15 14:47
遠航 追問
2018-11-15 14:49
宋生老師 解答
2018-11-15 14:54