
老師您好!我剛接了一家商貿(mào)企業(yè),舊賬上還有6萬(wàn)多的應(yīng)付福利費(fèi)貸方余額,是13年以前的,現(xiàn)在我接手后該如何處理?
答: 你好,可以調(diào)整到借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配
老師應(yīng)付福利費(fèi)在07年以前就有的貸方余額,如何處理
答: 直接后期使用時(shí),直接計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)處理。不沖銷(xiāo)不計(jì)提了。現(xiàn)在福利費(fèi),是按發(fā)票入賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)年得稅匯算清繳中,福利費(fèi)的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填列?是按余額表中的“應(yīng)付福利費(fèi)”的借方余額還是貸方余額;還是按管理費(fèi)用——福利費(fèi)的發(fā)生額填列呢?
答: 你好,賬載金額是按應(yīng)付福利費(fèi)貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付福利費(fèi)的借方數(shù)。


梅花 追問(wèn)
2018-11-15 12:57
徐阿富老師 解答
2018-11-15 12:59
梅花 追問(wèn)
2018-11-15 13:09
徐阿富老師 解答
2018-11-15 13:11
梅花 追問(wèn)
2018-11-15 13:15
徐阿富老師 解答
2018-11-15 13:19