
10月銷項發票稅繳納了,11月紅沖發票,稅款是不是留抵還是可以申請退稅?
答: 都可以的??炊惥忠蟆?
上月開具了一張銷項票,這個月紅沖了,那么這張紅沖發票稅額,可以抵扣當月銷項稅額嗎???紅沖稅額為500,當月銷項800,是不是繳納300稅款就可以了???
答: 您好,是的,以正數的銷項稅額-負數的銷項稅額 也就是300 繳納稅款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人企業,上月開了一份銷項發票,認證抵扣了進項發票,不需要繳納稅款;但是這個月沖紅了上月的銷項發票,那上月認證的進項稅額還可以在本月抵扣嗎?
答: 你好 沖減了專票 上個月認證的進項本月要做轉出處理
是的遺留的留抵抵扣增值稅,2015年6月免稅的普通發票開成了含稅的專票,次月沖紅,但是存在留抵抵扣增值稅,可以申請退稅嗎?
老師:我10月份開出一張銷項發票并已申報納稅,11月份我紅沖了這張銷項發票,請問我報11月份增值稅納稅申報表時,我怎么填這張紅沖我開出的銷項發票?
老師,一般納稅人5月繳增值稅了,6月把票紅沖了重新開具,進項票比銷項多,不交稅款,這樣之5月繳納的稅款可不可以申請辦理抵扣或者退稅啊
各位老師請教一下,我公司八月份開票開超了,11月份又做了沖紅,現在申報11月份的稅,實際銷項稅額-15870,本月要交8月份的延期繳納稅款34000元,請問是按實際申報繳納稅款還是按退抵稅走劃算


價值觀 追問
2018-11-15 12:19
價值觀 追問
2018-11-15 12:21
價值觀 追問
2018-11-15 12:58
宋生老師 解答
2018-11-15 14:11
價值觀 追問
2018-11-15 14:20
宋生老師 解答
2018-11-15 14:22
價值觀 追問
2018-11-15 14:42
宋生老師 解答
2018-11-15 14:44