
公司旅游,金額38000元,先預付15000元,然后發票到了再付尾款,分錄怎么做啊
答: 借:預付賬款 15000 貸:銀行存款 等 15000 等實際取得發票后,做 借:管理費用等--福利費 38000 貸:預付賬款 15000 銀行存款等 23000
我想咨詢下,公司旅游費用支付金額和旅游公司開票金額不一樣,這個應該怎么做分錄呢?之前支付款項的時候,已經計入預付賬款,現在發票拿到了,金額是多開了的。
答: 那你就按實際支付的金額計入費用就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
全體員工去旅游,先付一部分旅游費,等發票來了再付尾款,分錄怎么做?
答: 借預付賬款貸銀行存款,等發票回來可以做借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬 -福利費 貸預付賬款。

