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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-12 15:22

我查詢了學堂近似問題的老實回答,大致有兩種做法,不知該用哪種? 
一、收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算)。花的時候,做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用,貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局。等花完或者年底按專項收支科目發生額,借:遞延收益,貸;營業外收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。 
二、借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 花費時,借:管理費用 ,貸:銀行存款。等花完,借:專項應付款, 貸:管理費用 
以上做法對嗎?我具體該選擇哪一種呢

鄒老師 解答

2018-11-12 15:18

借;銀行存款   貸;專項應付款 
最終是需要轉為營業外收入,屬于一種補助性質,只是限定了資金需要專款專用

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;專項應付款 最終是需要轉為營業外收入,屬于一種補助性質,只是限定了資金需要專款專用
2018-11-12 15:18:31
科技專項資金的會計分錄多種多樣,比如發生支出時,應在“費用”科目中記錄,發生收入時,應在“收入”科目中記錄。如果是預算內的科技專項資金,應在科目“預算內收支”中記錄。此外,科技專項資金開展活動后,一般需要把資金報銷給領導審批的單位,因此,記錄會計分錄時,應將“支出”科目拆分為“應付賬款”和“費用”。 拓展知識:科技專項資金的準確性會直接影響活動的順利進行,因此,會計人員在記錄會計分錄時,需要嚴格把關,保證科技專項資金的記錄準確無誤。
2023-02-26 19:18:43
你好!借銀行存款 貸專項應付款。
2017-11-21 13:53:43
自用嗎?借 周轉材料-易耗品 貸銀行存款 領用時 借管理費用 等 貸周轉材料-易耗品
2019-02-22 15:35:43
你好,可以計入專項應付款
2020-04-08 17:11:05
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