- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-12-03 19:59
貸:其他應付款
到了次月老板才把代收的錢轉給甲單位和乙單位,
但是財務軟件生成的11月的資產負債表不平衡,就差其他應付款的那筆錢,負債表右邊比左邊多代收的這筆錢,是什么原因,我該怎么調才能平資產負債表呢?是直接在表里填嗎?
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銀行存款是貼現凈額=到期值-貼現息。1.到期值=120000? 120000*9%/2=125400。2.貼現息=到期值*貼現率*貼現期=125400*12%/360*貼現期。3.貼現期是06.01-11.12,按照算頭不算尾,6月出30天,7月出31天,8月出31天,9月出30天,10月出31天,11月出11天,貼現期=30? 31? 31? 30? 31? 11=164。
2020-06-02 21:44:37

借 銀行存款 貸其他應付款 修理車時 借其他付款貸銀行存款
2020-02-22 08:56:26

你好,銷售的是對的
是不是還要做計提附加稅的分錄
2016-10-26 16:05:21

你好,有可能是將替換的部分賣掉。
2019-09-22 15:36:15

您好,500萬元閑置日期是從4.1剩余500到到10.1日支付500+一般200,其中2個月是符合資本化期間的,另外4個月不屬于資本化期間,但是每個月都是閑置有收益的
2019-08-23 22:00:54
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鄒老師 解答
2015-12-03 20:03