銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

公司向供應商購買了280萬的材料,已支付220萬,還有60萬沒有支付,發票已開280萬給我們,稅賬已認證發票及掛了應付60萬,但因客戶取消訂單,公司又將原材料以170萬賣給供應商,之前未付的60萬也不付了。請問怎么沖銷這60萬呢?發票是去年4月開的。
答: 60萬應付沖減60萬應收 借:應付賬款 貸:應收賬款
公司上月采購了一批原材料,發票上月已經認證,但是有一小部分貨不合格退給供應商了,這個月會補貨過來。這個要怎么處理?
答: 您好!你可以不用單獨處理。等貨到就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,收到一張原材料供應商的負數發票,怎么認證,怎么做賬的?
答: 這個不需要認證,之前藍字認證嗎,這個現在做,借原材料負數,貸應付賬款 負數,進項稅額轉出,


遇見 追問
2018-11-05 17:43
bamboo老師 解答
2018-11-05 18:02