
老師:匯算清繳后多繳的所得稅的分錄:借:其他應(yīng)收款-多繳的所得稅款 貸:所得稅費(fèi)用 稅務(wù)退款后:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 ----應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅賬面上的余額怎么處呢?轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎?
答: 如果不是帳務(wù)處理錯(cuò)誤,是進(jìn)行納稅調(diào)整后稅款多交的不用進(jìn)帳務(wù)處理.
我公司去年的所得稅匯算清繳后有多繳稅款2512.71元,已經(jīng)辦理了退抵稅申請(qǐng),并且申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)了,(抵減以后的企業(yè)所得稅)會(huì)計(jì)上需要做處理嗎,分錄怎么寫呢
答: 你好 你的賬上應(yīng)交所得稅應(yīng)該是借方余額 目前不需要做處理 以后計(jì)提所得稅的時(shí)候自動(dòng)抵減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅多繳15.42,稅局讓匯算清繳把多繳稅款抹平才能注銷,請(qǐng)問(wèn)怎么弄
答: 你好 可以調(diào)增一些成本費(fèi)用多交點(diǎn)稅

