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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-11-05 09:44

不認證的話,是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算的。 
如果要認證后,是要做 
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  貸:應交稅費--待認證進項稅額

6 追問

2018-11-05 09:49

那什么情況計入待抵扣進項稅額呢

張艷老師 解答

2018-11-05 10:00

只有企業涉及一般納稅人輔導期或購入不動產或不動產在建工程時,才會涉及這個科目呢。

6 追問

2018-11-05 10:02

企業就是一般納稅人,購買的固定資產電腦打印機等等,這個應該計入哪里

張艷老師 解答

2018-11-05 10:05

可以計入固定資產科目核算,也可以直接計入費用科目核算。

6 追問

2018-11-05 10:15

老師我的意思是企業現在就是一般納稅人,前期購買的辦公用品電腦等專票要計入的稅費,就是認證了還沒有收入需要抵扣的,所以我現在這些辦公用品的稅費計入待抵扣還是待認證

張艷老師 解答

2018-11-05 10:20

首先確認一下,您之前認證了,有沒有填寫增值稅納稅申報表? 
認證了就是要填寫申報表的,就是要在分錄中確認應交稅費--應交增值稅(進項稅額)科目的。

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不認證的話,是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算的。 如果要認證后,是要做 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額
2018-11-05 09:44:25
入應交稅費——待認證進項稅額 抵扣入應交稅費-應交增值稅-進 進項大于銷項就不用做分錄了先,如果進項小于銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
2024-05-08 23:02:48
您好,同學,您需要把酒水的專用發票進項稅額部分與酒水一同計入福利費等即可,即把待抵扣進項稅額轉入到您公司福利費等中
2020-01-13 15:15:42
直接計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”。分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用——辦公費等) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 如果是沒有當期認證的進項稅,你可以計入“應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)”這個科目。
2020-04-01 10:05:17
不抵扣的在待認證里呆著
2018-07-22 11:24:50
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