
老師,我做內賬時,繳納的增值稅做在負債類中應交稅費-應交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費用上?
答: 你好,為什么增值稅要改在管理費用中
當月增值稅費我做了計提,借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,繳費時沖減未交增值稅,現在資產負債表中的應交稅費期末數是負數,轉出未交增值稅一直在借方,怎么辦?做的是內賬,這樣做法是錯誤的嗎
答: 你好,內帳你只需要做繳稅分錄,不需要計提結轉 借;稅金及附加 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好 我想問一下加計抵扣的分錄中 的借應交增值稅(轉出未交增值稅)是損益內科目下的增值稅嗎 還是負債類里的呀
答: 您好 借應交增值稅(轉出未交增值稅) 是負債類里的


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2018-11-04 23:10
莊老師 解答
2018-11-04 23:15
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