
出納將一個月的好多筆的費用合計一個數一筆打給一個人,做賬時因為貸銀行存款只有一個金額,借方會有好多筆分錄,即多借一貸,這樣這個會計分錄會非常長,有什么解決辦法沒有?
答: 你好,只能分類做賬,
請問一下, 我公司以前的會計在繳納社保時,沒有計提社保,直接做了一筆 會計分錄是:借:管理費用-社保 貸:銀行存款,這樣做就是沒有做計提,而是繳納多少做多少到費用里去。實際上應做二筆計提的會計分錄借:管理費-社保 貸:應付職工薪酬 繳時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 現在我要按二筆分錄來做,但在計提時有與實繳的有差額,因為有的員工可以在一個月補繳了五個月的社保,這種情況比較多,會出現計提與繳納總是有差額不平。請問,我現在應如何做社保的會計分錄呢?謝謝!!!
答: 您好!建議分兩步做,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬 繳時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 至于計提與實繳有差額的部分,多計提可以沖回,少計提可以補提。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從公賬打出去的款項可能會有轉賬手續費,能如果按實做,會有好多分錄,能不能把一個月的轉賬手續費加起來做一筆借:財務費用 貸:銀行存款
答: 你好,可以合并一起做 借 財務費用 貸 銀行存款 的。
老師你好,我有一筆辦公費用付出去時會計分錄借:管理費用-辦公費21118貸:2118,因賬號輸錯銀行退回會計分錄借:管理費用-辦公費-2118,貸:銀行存款-2118這樣做可以嗎
同一天付了同一個客戶3筆貨款,可以合并做一個分錄嗎?借:應付 總金額貸:銀存 總金額因為有會計跟我說要一筆一筆做,不能合起來。。
18年8月份有一筆福利費 當時會計分錄 借管理費用~福利費 貸銀行存款 沒有做計提的會計分錄?18年12月需要沖銷這筆會計分錄。沖銷、更正兩筆會計分錄怎么做?


大海 追問
2018-11-01 22:45
莊老師 解答
2018-11-01 22:49