
老師,增值稅上月有留底,那這月的分錄怎么做?
答: 你好!直接計(jì)算進(jìn)銷差額就可以,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
老師,上個(gè)月有留底的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月有銷項(xiàng),比留底的進(jìn)項(xiàng)少,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 直接按計(jì)算出來(lái)的需要交納的增值稅金額做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上期有留底的,這個(gè)月沒(méi)認(rèn)證,銷項(xiàng)抵扣了還有留底,增值稅怎么做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

