老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
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老師,您好,我們現在有這么一個情況,我們一批短期工,來了3個月,我們一個月工資3500,這三個月我們是一起給他發工資的,是不是需要繳納個稅
每個月個稅繳納,是繳納當月發工資想對應的個稅呢?還是繳納上個月工資表對應的個稅。我們每個月的工資是下個月最后一天才發的。
老師,您好。我公司一位董事一直未發過工資,現根據董事會決議,補發2016年1月至2016年6月工資,請問下,這種情況補發工資的個稅應該怎么繳納????
我公司員工屬于借調人員,在公司月工資12000元,扣去他原單位發4000元,我公司實發8000元,這個稅怎么算啊,我以前按12000元收入交納個稅,問這樣算對嗎?

