老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

股東入股實(shí)收資本是固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,不用發(fā)票嗎
答: 你好 分錄是對(duì)的 以實(shí)物出資可以提交發(fā)票,也可以提交資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告估價(jià)
老師,股東投資的固定資產(chǎn)入股,借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本,對(duì)嗎
答: 你好 是的 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本-某股東 即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,股東以固定資產(chǎn)出資的會(huì)計(jì)分錄是不是借:固定資產(chǎn)貸:實(shí)收資本-某股東
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,收到股東投資的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,可不可以借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本,這部分固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊?謝謝老師
股東以固定資產(chǎn)出資,但未經(jīng)過資產(chǎn)評(píng)估,以前的會(huì)計(jì)就記入實(shí)收資本中,這樣做合理嗎?能否沖賬
我之前年度入借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本現(xiàn)在不能合理證明已固定資產(chǎn)是股東的,想沖銷之前年度的帳務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

