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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-10-26 11:19

沒有重復交稅,總公司把你的稅遞減了

淺淺 追問

2018-10-26 11:20

總公司抵減了一個增值稅,附加稅不抵減的, 那總公司抵減后 是不是不匯算企業所得稅 只有分公司需要匯算企業所得稅呢?

老劉 解答

2018-10-26 11:38

這筆業務和匯總企業所得稅沒關系

淺淺 追問

2018-10-26 12:06

開發票不用交企業所得稅嘛?

老劉 解答

2018-10-26 14:04

開發票需要確認收入,但是不一定要匯總報表。

淺淺 追問

2018-10-26 18:03

沒懂,老師能詳細解析下嘛?

淺淺 追問

2018-10-26 18:04

比如說總公司開給甲方發票收到分公司發票,這筆業務怎么做分錄?分公司開給總公司發票后又是怎么做分錄的

老劉 解答

2018-10-27 08:21

給甲方開發票
借:應收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
   主營業務收入
收分公司發票
借:工程施工
   應交稅費-應交增值稅-進項稅的
貸:應付賬款
借:主營業務成本
貸:工程施工
分公司收到總公司發票
借:應收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
主營業務收入

淺淺 追問

2018-10-27 08:24

嗯呢,那企業所得稅總公司要不要交就這筆收入,分公司要不要交?

老劉 解答

2018-10-27 08:44

總公司確認收入了,但是也確認成本了。所以他們是按收入-成本的差額

淺淺 追問

2018-10-27 08:47

嗯呢,我明白了,謝謝老師

老劉 解答

2018-10-27 08:48

好的。請對我答復做出評價,謝謝。祝周末愉快!

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相關問題討論
沒有重復交稅,總公司把你的稅遞減了
2018-10-26 11:19:25
需要企業所得稅的 企業所得稅你是查賬還是核定啊
2016-06-15 11:07:39
一、借:應收賬款100000貸:收入100000二、 借:主營稅金及付加--營業稅3000 借:主營稅金及付加--附加210加 90加 60借:管理費--印花稅30借:所得稅200 貸:銀行 3000加 210加 90加 60加 30 加 200
2015-06-09 11:05:09
借:應交稅費-預繳增值稅 稅金及附加 應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2017-05-05 09:44:06
你好,這里個人所得稅計提,借方不是管理費用,而是通過應付職工薪酬科目核算才是的
2020-02-25 11:58:47
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