我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費用,這個匯算清繳應(yīng) 問
登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》。 打開《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,根據(jù)研發(fā)費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

夸區(qū)域經(jīng)營 還需要預(yù)繳印花稅嗎
答: 你好,是的,是需要預(yù)交的
老師,異地預(yù)繳交了印花稅,回公司所在地可以抵扣不交印花稅嗎?異地預(yù)繳交印花寫的稅目是經(jīng)濟合同
答: 你好? ? 印花稅一般是地方繳納的。 不能在機構(gòu)地抵減的。? ? 最終看你們地方是不是這樣??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實收資本減半征收,6月已經(jīng)交了,稅局沒給退稅,讓把以前交的印花稅變成預(yù)繳的,那提稅和繳稅分錄是,借,管理費-印花稅,貸,應(yīng)交稅費-印花稅。。。。。借-應(yīng)交稅費-印花稅,貸方-應(yīng)交稅費-預(yù)繳印花稅嗎?
答: 您好,繳稅和計提的分錄是,借;稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,借,應(yīng)交稅費-印花稅,貸,現(xiàn)金或者銀行存款。然后預(yù)繳的印花稅,借;稅金及附加-印花稅,負數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,負數(shù)。

