- 送心意
林老師
職稱: 會計師
2015-12-02 13:21
一月至三月,應付工程人員工資20000,用銀行存款支付其他費用9200分錄怎么做???
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1、工資計提(應發(fā)工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數)
其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08

一月至三月,應付工程人員工資20000,用銀行存款支付其他費用9200分錄怎么做
2015-12-02 13:14:59

一月至三月,應付工程人員工資20000,用銀行存款支付其他費用9200分錄怎么做???
2015-12-02 13:21:46

您好,可以這樣操作的,但是不規(guī)范,應該是計提時,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款。
2018-07-09 21:00:46

你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-09-29 14:28:58
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林老師 解答
2015-12-02 13:48