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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-24 16:47

你好!借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易征收)
你進項不能抵扣。全額入。

?Elena? 追問

2018-10-24 17:06

那開進來的進項發票,是否需要先計入進項稅,然后再轉出進項稅呢

宋生老師 解答

2018-10-24 17:14

您好!是的,操作上就是這樣

?Elena? 追問

2018-10-24 19:10

老師,我是建筑企業的一般納稅人,開出去的發票按簡易征收,我的分錄詳細的要怎么寫?我寫的對不對?
假如我開出去的發票金額是 135000,稅額是3932.04,不含稅:131067.96
詳細的具體的,完整的分錄應該要怎么寫

宋生老師 解答

2018-10-25 09:34

您好!確認當期合同收入,結轉成本。
  借:主營業務成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸:主營業務收入
              應交稅費-應交增值稅 
你如果不是用工程施工會計,那你就借應收賬款135000 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
是輔導期么,不是就沒有待抵扣,(四)“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:;實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-03-25 16:20:54
您好!要入庫。借:原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸:現金等。
2016-12-05 11:53:24
你好!借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易征收) 你進項不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27
借:應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-16 07:09:26
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