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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-02 11:27

8月份取得的增值稅專用發票,已經認證抵扣,本月專管員讓做進項稅轉出處理,我該如何做財務處理?

鄒老師 解答

2015-12-02 11:29

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05
你好,增值稅不用計提需要結轉分錄借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53
借:主營業務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-08-22 09:52:09
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