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kj_i3rMh85oGIQ3
于2018-10-23 15:27 發布 ??1733次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-10-23 15:38
借:成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-10-23 15:40
跨境服務是主營業務收入進項稅轉出記到主營業務成本可以嗎
文文老師 解答
2018-10-23 15:43
跨境服務是主營業務收入,進項稅轉出記到主營業務成本是合適的,可以
2018-10-23 15:49
如果將以前年度留底稅額轉出的話應該怎么做分錄呢
2018-10-23 15:53
留抵稅額不需要賬務處理
2018-10-23 15:57
但是報增值稅的時候把以前年度的留抵稅額轉出了,帳上應該怎么做分錄呢
2018-10-23 16:00
留抵稅會形成應交增值稅是借方余額,正常銷項-進項會沖抵借方余額
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我公司是做軟件開發的,有跨境服務免稅),也有國內服務,進項稅轉出怎么做分錄
答: 借:成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
收入有跨境技術服務和國內技術服務,進項稅轉出應該怎么分配,按含稅收入分配嗎
答: 按不含稅收入進行分配處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨境服務免稅政策 我們是在國外做監理服務的 但是我們簽訂和容的甲方是中國公司 那我們還屬于跨境服務嗎監理服務行為在國外
答: 屬于跨境服務,因為服務在國外提供。
老師,請問跨境應稅軟件開發服務免征增值稅備案中,服務地點在境外的證明材料有什么要求,怎么可以獲取到?
討論
購買財務軟件9800元開出發票內容為軟件服務費怎么做會計分錄?
跟境外公司提供開發軟件服務是否免增值稅?
我公司有軟件銷售業務,使用13%的稅率,有軟件服務及軟件開發服務業務,使用6%稅率,進項稅額加計10%,基數包括13%的進項稅嗎?
老師,進來發票技術服務?軟化開發,開出銷項票,信息技術服務?軟件開發,購入時會計分錄怎么做?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 130291 個
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kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-10-23 15:40
文文老師 解答
2018-10-23 15:43
kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-10-23 15:49
文文老師 解答
2018-10-23 15:53
kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-10-23 15:57
文文老師 解答
2018-10-23 16:00