
我公司是一般納稅人,建筑業。我公司所發生的業務和所用到的分錄如圖:(希望老師幫我看下我這有沒有什么問題。)支付投標保證金:借:其他應收款--投標保證金--XX交易中心 50000 貸:銀行存款--基本戶 50000投標保證金退回:借:銀行存款--基本戶 49990 財務費用--手續費 10 貸:其他應收款--投標保證金--XX交易中心 50000個人往來:(公司老板徐總打錢進公賬打保證金)借:其他應收款--個人往來--徐總
答: 你好!分錄沒有問題。
財務費用是 借其他應收款-其他 貸:銀行存款
答: 您好!這個確實是有問題。應該計入借財務費用 貸銀行存款才對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借方:銀行存款 400210 貸方:其他應收款 40萬 貸方:財務費用210 已經跨月 在不反結賬的情況下怎么把財務費用調整到借方
答: 你好,這個可以沖掉在做一筆分錄
老師,你好。我們本月支付了5000的投標保證金,手續費是3元,當時做賬是借其他應收款5000 財務費用3 貸銀行存款5003,我今天收到了退回來的保證金5002,請問我該怎么做賬?
我的老板在刷卡機上刷了8萬銀行實到賬是79520元有480元的手續費沒有收到我的記賬是:借銀行存款8萬 貸實收資本79520 借財務費用-480貸實收資本480 借其他應收款480我做對了嗎
請問老師我發現我2016年在其他應收款-代支費用那里少計了0.01元,現在對方付的款中多出了0.01元,請問我可以這樣做帳?借:銀行存款0.01 貨:財務費用:0.01


珈羽 追問
2018-10-24 09:12
肖老師 解答
2018-10-24 09:33
珈羽 追問
2018-10-24 10:35
珈羽 追問
2018-10-24 12:03
肖老師 解答
2018-10-24 14:00