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這個月的銷售業務,下個月開發票,是不是可以先做增值稅銷項稅額,這個月先不把這部分銷項轉進未交增值稅,下個月開了發票再轉進去?
老師,上個月認證的增值稅專用發票這個月初報稅要體現在進項稅額里嗎?(我們這個月沒有銷項稅額)還是可以等下個月有銷項再計入納稅申報表里。謝謝!
老師您好 本月一個項目的采購進項已經收到了 對應的銷售發票到下月開 那這個采購進項發票我本月認證好一些吧 本月少交一些增值稅 下月再多交

