
因上個月稅率開錯,9月開了負數發票增值稅附表三圖我1這樣對?增值稅附表12行填的對?
答: 你好,是按照圖中所填,因為是負數發票,所以要以負數的形式填在相對應的稅率欄中。
一般納稅人,6月開了一張簡易征收9%稅率的負數增值稅專用發票,申報增值稅時填附表1不讓填負數,怎么辦?
答: 你好,申報申報增值稅附表1是可以填負數。如果你實在填不上去,可以去稅務進行紙質申報的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報,8月進項發票開錯了,稅率開低了,對方重新開了負數發票,又重新開了正確的發票,正確的已認證。9月申報增值稅附表上沒有顯示進項轉出,怎么回事?
答: 你好,進項稅額轉出金額需要你自己填寫在附表二第20欄。

