
請問一下小規(guī)模企業(yè),7-9月代開專票不含稅銷售額是12萬多。當(dāng)場就繳納了增值稅及附加稅,在申報納稅的時候,地稅附加是零申報嗎?還需要再次繳納地稅嗎??沒有核定銷售額
答: 你好,可以0申報的,附加稅不用再次繳納的
老師,小規(guī)模企業(yè),在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票時繳納了增值稅,企業(yè)按季申報納稅時,季銷售額(包含稅務(wù)代開的專票)不夠9萬,請問地方教育附加,教育附加,城建稅,可以減免嗎?
答: 增值稅免征,對應(yīng)的城建稅、附加稅也免征。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)場除了繳納增值稅,還繳納了附加稅。我們平時附加稅都是在地稅申報。這樣地稅上申報附加的時候是不是代開的就不計算了
答: 你好,是的


窗頭明月枕邊書 追問
2018-10-21 22:02
郭老師 解答
2018-10-21 22:06