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老師上月材料暫估入賬已領用出庫完材料余額為零,材料成本已結轉,這個月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負數(shù),怎么處理?
老師 您好 我在工作中看到有幾個月別人再填成本匯算表的時候都暫估材料,但8月有材料發(fā)票了,需要怎么填這個月的材料成本?
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發(fā)票,單價是220,那發(fā)票單價變高了,調整成本的話是增加這個月的生產成本嗎?借:生產成本4000 貸:原材料4000?
老師,以前施工企業(yè)暫估材料成本,12月收到多筆發(fā)票,可以一筆負數(shù)沖,還是要根據(jù)發(fā)票逐筆沖呢


小樂 追問
2018-10-19 20:45
鄒老師 解答
2018-10-19 20:46
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