請問繳納房產(chǎn)稅的計稅基礎是最開始建房的金額,還 問
繳納房產(chǎn)稅的計稅基礎是最開始建房的金額。 答
養(yǎng)殖公司的活動板房繳納房產(chǎn)稅進行稅源采集:房產(chǎn) 問
你選擇其他用途就行了 答
2024年更正申報個稅后,所得稅報表在哪里調(diào)增? 問
您好,在職工薪酬這個表上面 答
平時買的一些材料是不是也要攤到成本里面去? 問
領用或使用材料時,才分攤到成本中 答
老師您好,第1年公司轉(zhuǎn)入基本戶1W,今年第4年,才個性 問
若確實是實繳1萬,不會有問題。 答

東莞市托兒補助費公司報銷時要怎么做賬,需要什么單據(jù),要走什么流程。
答: 并入工資一起發(fā)放就可以了,不需要什么特定的單據(jù)
老師,單位給員工汽車加油補助和餐費補助怎么做賬啊!員工啥票子也沒有,只有公司內(nèi)部的報銷單
答: 您好 單位給員工汽車加油補助和餐費補助不要發(fā)票 合并計入工資計算繳納個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請問報銷需要什么單據(jù)流程
答: 一般的發(fā)票報銷流程: 1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認; 2、相關負責人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務部; 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(jù)(一般審核相關的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內(nèi)容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監(jiān)進行復核; 4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據(jù),審核無誤確認后,簽字確認,移交出納; 5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據(jù) 不同費用的報銷,需要的單據(jù)是不同的。 1、購買實物資產(chǎn) 需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi),采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務招待費 業(yè)務招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。 4、會議費 會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據(jù)的要求 1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據(jù)必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內(nèi),超出預算外的部分要有相應的審批依據(jù)。 8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)模啥悇諜C關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。

