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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-19 11:11

你好,是可以全額抵減增值稅的
支付時,
借:管理費用
貸:銀行存款等
抵減時,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用(計入借方負數)

anna 追問

2018-10-19 11:14

這樣的話稅金怎么做平,就一直掛在借方嗎

蔣老師 解答

2018-10-19 11:17

月末肯定是要結轉的呢
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
     貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

蔣老師 解答

2018-10-19 11:18

你們是小規模的話,就結轉到
借:應交稅費-應交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

anna 追問

2018-10-19 11:18

奧奧,明白了

蔣老師 解答

2018-10-19 11:29

嗯嗯,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

anna 追問

2018-10-19 11:48

那結轉到增值稅后,要再轉到營業外收入嗎?不然還是有余額

蔣老師 解答

2018-10-19 11:51

不需要結轉了,掛在那里作為留抵稅額以后可以抵減銷項稅的

anna 追問

2018-10-19 11:54

增值稅申報的時候需要體現嗎?

蔣老師 解答

2018-10-19 11:55

你申報的時候要申報稅控盤減免那個附表,你申報的時候就知道了

anna 追問

2018-10-19 12:05

老師,這幾張表是填在哪一塊的

蔣老師 解答

2018-10-19 13:00

減免申報表里面你找找

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你好,是可以全額抵減增值稅的 支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(計入借方負數)
2018-10-19 11:11:33
你好,在防偽稅控系統及維護費減免表格填寫
2017-11-20 10:44:04
您好!購買金稅盤和交技術維護費時:借:管理費用??????貸:現金或銀行存款抵減時:借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)??????貸:管理費用不是全額抵扣進項稅額,是全額抵減增值稅稅款。
2017-06-09 21:40:49
抵減時候 借應繳稅費應繳增值稅 貸營業外收入
2016-08-17 16:39:05
您好!罰款計入營業外支出。 購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
2016-06-23 16:08:13
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