我們是人力資源公司,幫別的單位代交社保這個要怎么做分錄,其中收到的款中還有收服務(wù)費部分
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于2018-10-18 16:21 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-10-18 16:26
收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2018-10-18 16:26:36

收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2018-10-19 15:19:11

社保部分同樣根據(jù)計提繳納社保做分錄,240計入管理費用。
2018-12-30 08:26:31

首先啊,你這里就比方說你收了100萬,其中90萬是你代收代交的社保工資之類的。那你就是按照100萬做收入,90萬作為成本。
2022-03-30 13:07:33

學(xué)員,您好,要回答您的問題,首先我們還是要根據(jù)您具體給出的賬務(wù)實際情況來分析。如果有一筆打款的開票金額=服務(wù)費加社保費的話,則這一筆只需要開立一張服務(wù)費發(fā)票。此時服務(wù)費科目和應(yīng)交稅費科目之和= 應(yīng)收賬款科目 + 實收現(xiàn)金科目 = 發(fā)票金額,而服務(wù)費科目下面的明細(xì)則有社保費這一明細(xì)。同時,年報的時候您還要將社保費的那部分開票金額,加到服務(wù)費的科目下面,以此來調(diào)整報表的實際數(shù)據(jù)。
拓展知識:開具發(fā)票時,要認(rèn)真記錄發(fā)票信息,以便徹底備案賬務(wù)憑證,出納核對記賬、登記賬簿,以及做好稅務(wù)管理,保證發(fā)票信息的真實、準(zhǔn)確、完整性,避免發(fā)票糾紛。
2023-03-17 14:45:42
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2018-10-18 16:27
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2018-10-18 16:35