
老師,檢查賬務的時候發現以前年度計提工資的時候,應付職工薪酬不留神做到應交稅金里了,已經跨年了,這種跨年發現錯誤的賬務怎么處理
答: 你好,做一筆調整分錄就可以了 借:應交稅金 貸:應付職工薪酬
去年的賬務出錯,今年才發現有誤。具體是這樣的:計提工資和社保時是:借:管理費用―工資 管理費用―社會保險 貸:應付職工薪酬―應付職工工資 ,發放工資時做成了借:應付職工薪酬―應付職工工資。貸:銀行存款。已經跨年了,不知道怎么改
答: 通過以前年度損益調整吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問 跨年發現管理費用和應付職工薪酬少計提了怎么進行賬務處理?
答: 您好同學 補計提就行了,借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬


????粘粘???? 追問
2018-10-18 10:46
蔣老師 解答
2018-10-18 10:48
????粘粘???? 追問
2018-10-18 10:50
蔣老師 解答
2018-10-18 10:51