
小規(guī)模企業(yè),10月份繳納稅費(fèi)的時(shí)候因?yàn)樗纳嵛迦氲脑蚺c實(shí)際開票的稅費(fèi)有差額如何進(jìn)行賬務(wù)處理實(shí)際開票不含稅金額354805.85 稅額10644.15 實(shí)際繳納稅額10644.18 這個(gè)0.03的差額怎么調(diào)整啊
答: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
報(bào)增值稅稅時(shí)-本應(yīng)該填寫不含稅金額填成了含稅金額-怎么處理(小規(guī)模納稅人)
答: 你好,除非后期有未開票收入,可以從這里減下來,否則要么去大廳修改申報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不含稅金額3828729.52,稅款191436.48,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
答: 借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)191436.48


鄒老師 解答
2018-10-17 16:16