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羅達
于2018-10-17 09:47 發(fā)布 ??4376次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-10-17 09:49
是要將銀行對賬單和公司銀行存款賬面余額進行核對的。
羅達 追問
2018-10-17 10:06
上面寫的是9月30日的對賬截止日期,我就是對這個數(shù)字對吧?
張艷老師 解答
2018-10-17 10:09
是的,就是對截止到9月30日的數(shù)字。
2018-10-17 10:11
那他發(fā)過來的這個表格怎么填寫呢?
2018-10-17 10:14
這個填好后應該加蓋財務章還是公章呢?
核對相符就勾相符,不相符的話,填進數(shù)字就可以了。
2018-10-17 10:31
老師這個填好后應該加蓋財務章還是公章呢?
2018-10-17 10:34
都可以的,我單位是加蓋財務專用章的。
2018-10-17 10:41
好的,老師我現(xiàn)在問題是把10月的一筆銀行賬入到9月了,導致金額不符,下面那個表格你能詳細地給我解說下咋填嗎?
2018-10-17 10:43
您就把這筆款的金額給扣除掉,再和銀行對賬單比較就可以了。
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請問下收到銀行寄來的對賬單,我應該怎么對賬呢?我應該對銀行發(fā)過來的數(shù)字還是目前我賬面上的銀行余額呢?
答: 是要將銀行對賬單和公司銀行存款賬面余額進行核對的。
老師 銀行余額和賬面銀行金額不一致,但是對賬單打不出來了 怎么辦
答: 你好 這個只能是一筆筆的對 沒有好辦法
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
廠家7月底發(fā)的貨,我們8月初收到貨,廠家發(fā)來7月份對賬單有金額,我們7月份沒有金額,這塊差異怎么規(guī)范一下?
答: 你好,你們雙方以后再出一個貨物收到回執(zhí)
你好,老師,調(diào)節(jié)余額表后,有些沒登得,是不是還是要根據(jù)電子對賬單把它補進去,?
討論
樸老師就是年末余額跟對賬單對不上
每個月的銀行期末余額都應該和對賬單上的余額相對應是嗎?那本月的一定要在本月都錄完嗎
老師 問你一個問題 就是銀行余額對賬單是在中間虛線那兒撕下 上面陸單位 下面蓋完章給銀行是嗎
上個月賬上銀行余額和對賬單一致,有影響嗎
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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