
進項比銷項多,可不可以當月申報增值稅就把銷項抵扣完,剩下就留下月抵扣,如果可以那么多余的進項要做帳體現(xiàn)出來嗎?
答: 你好,多余的進項在應交稅費/未交增值稅的借方體現(xiàn)
一月銷項103萬,進項105萬,是有2萬的留底稅額下月抵扣嗎,那1月就不用交稅是不是,留抵稅額是要把銷項抵完了才算嗎,還是可以自己分配抵扣多少,剩下的留下月抵
答: 2萬留抵 不交稅 認證了就要抵扣,不能只抵扣一部分
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,當月認證了的增值稅進項,認證多了,比銷項多,請問這個多出來的可以留在下個月抵扣嗎
答: 你填寫本期認證本期抵扣么,填寫,那這個就可以下次繼續(xù)抵扣

