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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-13 20:25

你好,是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。納稅申報(bào)時(shí),填入附表一未開具發(fā)票列。

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你好,是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。納稅申報(bào)時(shí),填入附表一未開具發(fā)票列。
2018-10-13 20:25:48
填寫到不開票收入里 在對(duì)應(yīng)的稅率的行次
2020-03-26 19:50:26
你好 1. 如果你們也是免企業(yè)所得稅的話 不需要做增值稅的 2.借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-04-08 09:27:20
在補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)做那另外的1%就可以了 無(wú)票收入那里
2018-10-12 10:49:20
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的科目,是原銷項(xiàng)稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項(xiàng)稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說(shuō)明銷售開票的多,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個(gè)是12月份的增值稅,你指的本期是那個(gè)月份的,
2022-01-02 15:00:33
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