
不需要開發(fā)票的廣告收入、不需要開發(fā)票的出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-消項(xiàng)稅額,還是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?還是其他?
答: 你好,是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。納稅申報(bào)時(shí),填入附表一未開具發(fā)票列。
2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做
答: 填寫到不開票收入里 在對(duì)應(yīng)的稅率的行次
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小微企業(yè),銷售辦公室使用過(guò)的固定資產(chǎn),做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅,有說(shuō)小規(guī)模減按2%,現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%,賬上怎么修改;2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做
答: 在補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)做那另外的1%就可以了 無(wú)票收入那里

