
對方是銷售方在8月開的普票中把票開錯了,10月要拿這張票的第二聯(lián)要回去紅沖,紅沖后重新開一張正確的,那么那張拿走紅沖的票已經(jīng)做了賬的,該怎么處理以前那張開錯票的賬,是反結(jié)賬回去刪掉,還是該怎么處理。(另外如果是專票且已認證又該怎么處理)
答: 你好,普通發(fā)票紅沖是要退回發(fā)票聯(lián)的。建議將發(fā)票聯(lián)復印件附于原憑證后面,并備注原件退回重開。等收到新的發(fā)票,在收到當月紅沖原憑證并重新入賬。
老師請問發(fā)現(xiàn)去年的憑證有問題,能不能反結(jié)賬去修改,或者紅沖
答: 你好,你單位所采用的財務軟件允許跨年反結(jié)賬嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如五月我應該掛銀行流水五萬結(jié)果呢我掛A五千B四千五,其實都是A的,然后呢erp五月又不好反結(jié)賬了,六月呢我可以紅沖銀行流水嗎然后做一筆正確的掛A五萬,不做調(diào)整分錄,做紅沖是不是不行,銀行流水可以紅沖嗎
答: 你好,銀行流水必須按照銀行實際發(fā)生情況每一筆記一次,完全和銀行一致,不能紅沖的,除非是做錯了,和銀行對賬單不一致。


牛老師 解答
2018-10-12 22:23