
請問建筑業(yè)企業(yè)增值稅核算為什么要核算到項(xiàng)目,如核算增值稅銷項(xiàng)(或進(jìn)項(xiàng))時(shí),設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(或進(jìn)項(xiàng)稅額)——某某項(xiàng)目?
答: 你好,那可能企業(yè)想知道就項(xiàng)目繳納多少增值稅
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000,進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500,實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷項(xiàng)稅500=500,會(huì)計(jì)分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是建筑企業(yè),收到分包的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,借:應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ,貸:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣可以嗎
答: 可以的,前提是之前已經(jīng)確認(rèn)過其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目


牛老師 解答
2018-10-12 16:33