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會計學堂輔導老師
于2018-10-11 16:56 發布 ??837次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-10-11 21:34
您好,是的,這個不能填寫到這個本期預繳稅額里的。可以填寫到查補稅額欄處理。
會計學堂輔導老師 追問
2018-10-12 10:34
這2個怎么做會計分錄啊
王雁鳴老師 解答
2018-10-12 10:37
您好,只根據這個不能做分錄的。
2018-10-12 10:39
為什么你還需要什么
2018-10-12 10:42
您好,因為編制憑證是根據票據來的,您這個表不是編制憑證的票據啊。
2018-10-12 10:45
老師這是司機的利潤,不算在費用里面,直接算到成本里面,比如11號公司應該結2853元運費給他,然而這邊司機自己跑運費總共收了4480,他還到欠款公司1627元
2018-10-12 11:11
老師在嗎?
2018-10-12 11:26
您好,如果是司機的利潤,應該編制工資表等,或者按股東會決議來編制憑證的,不能根據此表來做憑證分錄的。
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老師,預繳增值稅的銷售額20萬,預繳稅率2%,預繳增值稅怎么算
答: 你好20/1.09*2%,一般人計算方法
增值稅預繳稅款里印花稅是按銷售額預繳還是按銷售額+扣除金額預繳?
答: 同學你好 印花稅是按銷售額預繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個月補交了2017年的增值稅,填增值稅報表的時候,把這個金額填在本期預繳稅額里,填不了。這個是位置填錯了還是什么原因啊/??
答: 您好,是的,這個不能填寫到這個本期預繳稅額里的。可以填寫到查補稅額欄處理。
這個月補交了2017年的增值稅,填增值稅報表的時候,把這個金額填在本期預繳稅額里,填不了。這個是位置填錯了還是什么原因啊/??!!!
討論
問下,上月跨區域預繳增值稅,本月申報時,因為進項大于銷項,可以不填預繳稅額進行抵減嗎?以后月份再抵減
老師,我上周做了一筆結轉兩個月預繳增值稅的賬,前天以為沒成功,就又做一次把三個月的預繳增值稅一起結轉了,今天發現做重復了,就把上周的結轉兩個月的沖銷了,請問現在需不需要再做一筆,把之前兩個月的預繳稅額做回到賬上?
老師,我們是建筑施工單位,預繳增值稅時,應預繳的增值稅稅款=(本次開票金額-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 預繳企業所得稅=本次開票金額÷(1+9%)×千分之2 預繳城建稅=本次預繳增值稅金額×5%或7% 預繳教育附加稅=本次預繳增值稅金額×3% 預繳地方教育附加稅=本次預繳增值稅金額×2% 老師您看是這么算嘛,現在建筑服務稅率變成9%了吧,
老師,我們公司是小規模建筑公司,上個季度異地預繳了增值稅7000多,上個季度我們公司開了1000多,報稅時我在本期預繳稅額中填了全部預繳增值稅7000多,產生了6000多留底稅額,我這個季度報稅時上期的留底稅額沒有自動抵減,我該怎么填列?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-10-12 10:34
王雁鳴老師 解答
2018-10-12 10:37
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2018-10-12 10:39
王雁鳴老師 解答
2018-10-12 10:42
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2018-10-12 10:45
會計學堂輔導老師 追問
2018-10-12 11:11
王雁鳴老師 解答
2018-10-12 11:26