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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-11 12:13

一、借:銀行存款3000 
貸:預收賬款3000 
二、攤銷收入時 
借:預收賬款600 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
同時結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:應付職工薪酬——工資 
就是授課老師的工資支出

顏容  追問

2018-10-11 12:16

老師,請問這個課外培訓老師的工資我是單獨按正常工資核算做計提再發放時的分錄處理的,也就是①借主營成本,貸應付職工薪酬,②借應付職工薪酬,貸銀存,這樣的。因為培訓額外的工資和平常的工資做在同一張工資表里

江老師 解答

2018-10-11 12:21

這個也需要做工資表,可以是不同的工資表,但也是需要進行工資個稅的申報。

顏容  追問

2018-10-11 12:22

那老師,請問應交稅費的稅額是600那個計算稅額嗎?

江老師 解答

2018-10-11 12:24

600元的收入,不含稅的金額是:600/1.03=582.52元,稅額是:600/1.03*3%=17.48元

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一、借:銀行存款3000 貸:預收賬款3000 二、攤銷收入時 借:預收賬款600 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 就是授課老師的工資支出
2018-10-11 12:13:30
借預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費一應交增值稅(銷項稅額丿
2018-10-12 23:06:33
借:周轉材料-低值易耗品 貸銀行存款 周轉材料包括低值易耗品和原材料。 低值易耗品可以一次攤銷或五五攤銷,分錄為; 借:銷售費用(企業設的銷售部們領用的) 管理費用(企業管理部們領用的) 制造費用(生產管理部門領用的) 生產成本(直接用于生產的) 貸:周轉材料-低值易耗品
2020-02-11 14:23:44
你好,收到租金怎么會計入預付賬款? 收到應當計入預收,然后轉為收入 支付才是計入預付,確定發票計入費用才是的
2018-05-04 16:06:35
借銀行存款 貸預收賬款 然后每月攤銷
2019-04-08 10:51:05
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