老師請(qǐng)問(wèn)公司老板轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,說(shuō)是走賬 的, 之 問(wèn)
那么掛其他應(yīng)收款科目就行 答
老師,你好。2025-3月發(fā)生股權(quán)變更,分錄:借:實(shí)收資本, 問(wèn)
你好,具體是怎么變更呢 是你們自己公司的股東變更了嗎 答
如果發(fā)票要求寫“現(xiàn)代服務(wù)·推廣服務(wù)”,營(yíng)業(yè)執(zhí)照 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到截圖 答
老師:我們有個(gè)羽毛球館,租金對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,我們也沒(méi) 問(wèn)
你好,若是長(zhǎng)期租賃,大概率是會(huì)的 答
老師你好,請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)企業(yè)首單稅局上門核查,是在采購(gòu) 問(wèn)
對(duì)的 你退稅申報(bào)之后了 答

公司是新辦公司,公賬上還沒(méi)有錢,9月購(gòu)入的庫(kù)存商品都是老板墊付的款,但是現(xiàn)在10月了,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),這分錄是不是這么寫呢?收到貨物的時(shí)候暫估入賬借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款-A公司老板墊付:借:預(yù)付賬款-A公司 貸:其他應(yīng)付款-老板等收到發(fā)票了再做借:庫(kù)存商品-B產(chǎn)品 貸:庫(kù)存商品-暫估是這樣嗎?
答: 您好!可以的。這樣做沒(méi)什么問(wèn)題
老師,上個(gè)月做了一筆暫估,這個(gè)月沖了暫估,上個(gè)月分錄 1.借:庫(kù)存商品_暫估 貸:其他應(yīng)付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個(gè) 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品_暫估這個(gè)月到了:1.借:其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存商品_暫估 2.借:庫(kù)存商品_. 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 銀行存款 其他應(yīng)付款_ 預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎?是不是還缺什么啊?
答: 你好,當(dāng)時(shí)暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒(méi)有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬

