老師,您好,因公司有二手汽車轉讓給其他公司,產生了7 問
那個是可以稅前扣除的哈 答
老師買水產品送人,分錄:借庫存商品51376.15,進項稅4 問
是的,不需要開票,在未開具發票列填報 答
開票內容:中央空調更換及維修費,開具發票是項目名 問
可開具勞務*維修服務 答
老師好,在報稅時,附表二進項明細里的“其他8b" 問
是計算抵扣的客票 答
請問阻止客戶出去游學的景區門票可以報銷嗎? 問
你好,你可以計入業務宣傳費。 答

增值稅申報表非正常損失多填了,已經交款,專管員不給退,重新申報了報表之后,在報表中填寫已交稅費欄,沒有出現應退稅金額,該怎么辦?
答: 柜臺那邊更正報表以后應退稅額沒出來,而且點不動,當時系統顯示就是說存在多繳數額及時退稅,專管員不給退
增值稅申報表的未開票收入當月已繳稅,過了兩三個月又開票了,申報表要怎么填
答: 需要沖回你之前無票收入欄次填寫負數,要是那個位置不能填在那就在你開票欄次沖回你無票收入之后申報,你申報時候開票盤會被鎖死之后去稅局帶上你們銷售單據證明你們業務是之前發生的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計算增值稅稅負時,會計課堂講上期留底稅不計入其中,稅負是已交增值稅除以本期的銷售收入,如果上期留底5000元,本期銷售收入是10萬,銷項稅是13000元,稅負要求達到2%,本期需認證11000的進項稅才行,問題是填增值稅申報表時,本期應納增值稅是13000-上期留底5000-認證的11000,最后又形成留底3000元,本期就沒有已交增值稅,本期稅負就沒法算,因為稅負是已交數/銷售收入
答: 如果這樣的話那就是本期稅負可以認為就是0了


答疑何老師 解答
2018-10-09 12:19
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-10-09 16:38
答疑何老師 解答
2018-10-11 13:54