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木木
于2018-10-08 10:52 發布 ??1947次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-10-08 10:59
暫估入庫的憑證,下月月初需要全額沖銷,取得發票,按照發票金額記賬即可
木木 追問
2018-10-08 11:48
這個我不知道,最后按照實際發票單價,發現比暫估少了,而且暫估當月原材料已經用了,這樣最后導致成負數了,怎么辦
羅老師 解答
2018-10-08 11:53
差額直接增加存貨成本,因為原材料已經變成存貨了
2018-10-08 12:00
實際的發票單價比暫估少了,也就是暫估多了,不應該是減少存貨成本?
2018-10-08 13:40
實際的比暫估的少,若果還沒有銷售,就減少存貨成本;如果存貨銷售了,就沖減銷售成本
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老師請問下,當月購進原材料入庫,沒有發票,如何出賬呢?做暫估入庫呢?
答: 你好,是的
老師好!請問當月收到原材料入庫,發票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發票或者幾個月才收到應該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
答: 不用。等收到發票時再處理就好。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領用了63.9噸,這個月發票回來才發現單價寫錯了,這得怎么處理啊?
答: 你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應付賬款-暫估 貸:原材料
原材料入庫(沒有發票),倉庫保管是否開入庫單?如果開,單價金額怎么填寫?
討論
你好,老師,請教個問題,年初原材料入庫時,原料發票開的是玉米皮:400噸*1300元/噸=520000元,實際入庫的其實是208噸,單價2500元,總金額是一樣的,開票的數量跟單價有問題,當時入帳的時候是按發票入的賬,現在盤點時發現了問題,這個怎么處理?
材料入賬的時候是發票來了的是直接入原材料-材料,發票沒來的入原材料-暫入庫材料,發票來了之后暫入庫材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫統一從原材料出庫,但是現在出庫數量大于原材料-材料的金額了,這個科目出現了負數,但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額,現在原材料-材料科目暫時的出現負數沒有關系吧?
估收的原材料發票到了,發票后面用不用付入庫單了
原材料發票怎么開,入庫怎么寫,必須一致是嗎?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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木木 追問
2018-10-08 11:48
羅老師 解答
2018-10-08 11:53
木木 追問
2018-10-08 12:00
羅老師 解答
2018-10-08 13:40