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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-07 14:54

你好 
購進1噸 借;原材料   貸;銀行存款等科目,需要對方提供送貨單入賬 
退回   借;銀行存款等科目  貸;原材料,需要自制退貨單作為附件

追問

2018-10-07 15:09

老師 內賬 我憑證上的摘要 報銷差旅費 要寫報銷哪哪的差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 15:13

你好,不需要,摘要只需要寫報銷差旅費 
如果需要看是哪一個的,可以翻看后面的報銷單

追問

2018-10-07 16:39

老師 您看下圖片 我做手工帳 做到這不知道本月合計怎么寫了

鄒老師 解答

2018-10-07 16:41

你好,不同費用明細需要分別登記,借方發生與貸方發生相等,期末余額0   
本月合計就是某個明細借方或貸方發生額的金額

追問

2018-10-07 16:55

老師   那我這個本月合計借方 1280  貸方 1280  余額0  但是后面的明細科目的本月合計是  180   100    500   ,這么做對嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 16:59

你好,是的,是這樣處理的

追問

2018-10-09 08:47

老師 后面明細科目加起來不等于前面本月合計的借方貸方  也對嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 08:50

你好,都是1280的發生額啊 
怎么會不相等呢

追問

2018-10-09 10:49

老師您看下圖片  有一個服務費的轉出

鄒老師 解答

2018-10-09 10:58

你好,9.16日的一筆500是轉出?

追問

2018-10-09 11:10

是的 老師  這個月  辦公費  借方100    差旅費借方 180    辦理**業務發生 服務費1000  后來業務沒有辦理成功  又退回500現金  我做的分錄是  借 庫存現金 500 貸  管理費用 服務費  500 。

鄒老師 解答

2018-10-09 11:19

你好,你倒數第二筆又轉了500是什么情況?

追問

2018-10-09 11:24

500就是   辦理**業務發生 服務費1000 后來業務沒有辦理成功 又退回500現金 我做的分錄是 借 庫存現金 500 貸 管理費用 服務費 500

鄒老師 解答

2018-10-09 11:33

你好,根據你提供表格,一個500,一個-500,整體費用發生額還是1280啊

追問

2018-10-09 14:16

是的 老師  整體發生額是1280  就是后面明細加起來 100 180 1000然后減去500 明細加起來就不是1280了  但是前面  本月合計 是1280  后面本月合計明細是  100  180  500(本來是1000 后來減去了500)這樣做對吧

鄒老師 解答

2018-10-09 14:18

你好,你500是一正一負,對整個發生額沒有影響的,所以費用發生額應當是1280才是的

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你好 購進1噸 借;原材料 貸;銀行存款等科目,需要對方提供送貨單入賬 退回 借;銀行存款等科目 貸;原材料,需要自制退貨單作為附件
2018-10-07 14:54:50
你好。 你是銷售方的話。 對方退材料給你。 借主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 借 原材料貸主營業務成本
2021-10-08 11:27:01
退回需要有入庫單才可以
2019-08-13 10:00:30
暫估入庫,借:原材料,貸:銀行存款,然后收到發票的時候紅沖暫估,根據發票在重新入賬
2019-05-06 16:30:26
開具負數發票 借;庫存商品 貸;主營業務成本 借;原材料 貸;庫存商品
2016-05-20 09:29:55
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