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秋天
于2018-09-30 22:53 發(fā)布 ??2906次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-30 22:57
您好,這樣的情況下,實(shí)際操作中,最好根據(jù)公司費(fèi)用支出情況下,來(lái)控制確認(rèn)收入的金額,以達(dá)到收支平衡,或者略有盈余,當(dāng)然,最規(guī)范的操作就是不管開不開發(fā)票,都確認(rèn)收入處理。
秋天 追問(wèn)
2018-09-30 23:04
老師我們按現(xiàn)金收入有沒問(wèn)題呢<br><br>
王雁鳴老師 解答
2018-09-30 23:07
您好,按現(xiàn)金確認(rèn)收入,沒有沒問(wèn)題的。
2018-09-30 23:08
但是我們公司有個(gè)特性 就是我們服務(wù)的很多都是拍賣房 這樣的話 我是選擇 現(xiàn)金收入穩(wěn)妥一點(diǎn)還是 固定一張私卡 穩(wěn)妥一點(diǎn)呢 或者選擇性進(jìn)公帳 那種以后解釋更說(shuō)的過(guò)去<br><br>
2018-09-30 23:10
您好,固定一張私卡,穩(wěn)妥一點(diǎn),以后解釋更說(shuō)的過(guò)去。
2018-09-30 23:15
好的老師。 老師我們應(yīng)付工資是5000但是有500的考勤扣款。這個(gè)分錄你幫我分析一下對(duì)不對(duì)。上月計(jì)提下月工資 借:管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付職工工資 5000 當(dāng)月 借:應(yīng)付工資5000 貸
2018-09-30 23:17
您好,您的分錄不完整???
2018-09-30 23:21
對(duì)。貸銀行存款4500 另外500是怎么做呢
2018-09-30 23:23
如果 上月計(jì)提 跟本月實(shí)際工作有差異 就按 上月和本月的差額來(lái)計(jì)提哇 還是怎么處理呢
2018-09-30 23:26
您好,當(dāng)月 借:應(yīng)付工資5000 貸,銀行存款,4500,營(yíng)業(yè)外收入,500。最好的操作辦法是多應(yīng)付工資之前扣除500處理的。上月計(jì)提 跟本月實(shí)際工資有差異,就按 上月和本月的差額,再來(lái)計(jì)提處理即可。
2018-09-30 23:27
老師類似這樣的中介服務(wù)費(fèi)收入 我們還是同樣需要合同流保持一致對(duì)嗎 ? 如果我們有合同簽訂服務(wù)費(fèi)金額但是最終又給了優(yōu)惠 這個(gè) 按實(shí)際收到金額確認(rèn)收入有問(wèn)題嗎?
2018-09-30 23:30
老師早點(diǎn)休息明天回復(fù)我也沒關(guān)系
2018-09-30 23:59
您好,對(duì)的,需要合同流保持一致。按實(shí)際收到金額確認(rèn)收入,沒有問(wèn)題。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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