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樂兒@~@
于2018-09-30 14:14 發布 ??1073次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-09-30 14:16
你好,是不是附加稅個稅等多交少計提了,你查下什么科目負數
樂兒@~@ 追問
2018-09-30 14:18
老師,我是在科目余額表里面看的,這個沒有明細,在哪里能看見明細呢
徐阿富老師 解答
2018-09-30 14:23
你好,在明細帳里查看
2018-09-30 14:24
老師,我看了,除了銷項稅額和進項稅額為為正數在貸方,其余的都為負數,在貸方每個稅都有
2018-09-30 14:28
你好,那是計算有差錯的。少計提了
2018-09-30 14:31
那我要怎么調整才合適呢
2018-09-30 14:32
你好,金額大嗎?如果是今年錯,或者金額不大,那么借稅金及附加 貸應交稅費(各子目負數余額)
2018-09-30 14:36
不大,總共3000多
2018-09-30 14:40
你好,那就按照我的分錄做好了
2018-09-30 14:46
好呢,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價 謝謝
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老師請問應交稅費貸方有負數余額,但是表上留抵稅額又為0,是怎么回事,要怎么處理呢
答: 你好,是不是附加稅個稅等多交少計提了,你查下什么科目負數
老師,應交稅費是-482.62,是代表留抵稅額么?
答: 對的,是可能留抵稅額的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,期末有留抵稅額,但賬上比報表少了12.9,才接手公司的賬,之前代賬應交稅費的科目都是亂的,我把能對的基本上都對了,實在找不到原因了,想調整的話怎么調?
答: 您好,一個月一個月去核對,看哪個月開始對不上
老師您好:留抵稅額退稅賬務處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應收留抵稅額退稅款 貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應收留抵稅額退稅款
討論
應交稅費留抵稅額和稅務的不一致,要怎么調賬?
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
請問老師,本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉?進項 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉?明年年初又怎么轉回?
我想問下 11月份開的票 12月份沖紅了 那我還要交稅嗎現在是交11月份的稅費的 但是這個票在12沖紅了呀 還是說這個票的稅費要現在先交 等到1月份交12月份的稅費的時候再把沖紅的那部分稅費作為留抵稅額?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-09-30 14:18
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2018-09-30 14:23
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2018-09-30 14:24
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2018-09-30 14:28
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2018-09-30 14:40
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2018-09-30 14:46
徐阿富老師 解答
2018-09-30 14:46