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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-29 15:11

將480填寫在增值稅納稅申報表主表“ 本期應(yīng)納稅額減征額”

亞娟 追問

2018-09-29 15:13

增值稅減免稅申報明細(xì)表要填嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 15:14

這個也是需要填寫的。

亞娟 追問

2018-09-29 15:17

減免稅表填上面那個對嗎 
下面那個是出口免稅

張艷老師 解答

2018-09-29 15:19

您把這個減免稅明細(xì)表傳一下,我電腦里面的小規(guī)模納稅人申報表沒有此表。

亞娟 追問

2018-09-29 15:24

張艷老師 解答

2018-09-29 15:25

就填寫在您用筆寫上減免代碼的那行填寫進(jìn)要抵減的數(shù)字480

亞娟 追問

2018-09-29 15:38

老師,一起買的發(fā)票打印機(jī)可以抵減嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 15:39

這個是可以全額抵減的,只能抵減專票上的稅額部分。

亞娟 追問

2018-09-29 15:42

老師怎么前半句全額抵減,后半句只能抵減專票稅額部分呀,把我弄糊涂了

張艷老師 解答

2018-09-29 15:45

只有首次購買稅控盤和每年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以全額抵減增值稅的,您這個一起買的打印機(jī)只能抵減專票稅額的部分(不能全額抵減的)

亞娟 追問

2018-09-29 15:57

我們小規(guī)模公司開的普票,也就是除了稅控別的費(fèi)用一般納稅人開專票才能抵扣是嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 17:39

您是小規(guī)模納稅人,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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相關(guān)問題討論
將480填寫在增值稅納稅申報表主表“ 本期應(yīng)納稅額減征額”
2018-09-29 15:11:40
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 有足夠?qū)?yīng)納稅額是可以一次性減免的
2017-09-19 11:55:33
你好,是的,放在附表四中
2020-04-14 10:09:47
你好,你當(dāng)期代開發(fā)票當(dāng)時已經(jīng)預(yù)交稅款,沒有其他發(fā)票需要納稅,這種情況280是填寫在減免項(xiàng)目的本期發(fā)生280,本期應(yīng)抵減額280,實(shí)際抵減0,期末余額280,主表的應(yīng)納稅額減征額是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
1、支付款項(xiàng)時: 借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 2、全額抵扣時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 480 貸:管理費(fèi)用 480
2018-07-05 20:39:09
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