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淺淺
于2018-09-28 15:24 發布 ??1863次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-28 15:24
發票聯進行賬務處理 借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款)
淺淺 追問
2018-09-28 15:28
這個是住宿的,不應該是原材料或庫存商品吧?
江老師 解答
2018-09-28 15:29
借:銷售費用——差旅費(或管理費用——差旅費) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款)
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拿到增值稅專用發票抵扣聯需要馬上做會計分錄嗎
答: 你好,是的,是這樣的
開具來的增值稅專用發票的住宿費怎么做會計分錄?附發票聯,抵扣聯怎么辦?
答: 你好,是出差的還是本地的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買材料的增值稅票、抵扣聯當月未抵扣、發票聯當月做賬、可以嗎?會計分錄怎么做
答: 您好!可以的。借原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款。
取得增值稅專用發票,抵扣聯抵增值稅,發票聯是不是可以抵扣成本呢
討論
購買原材料有增值稅專用發票和增值稅專用發票抵扣聯怎么填寫分錄
增值稅發票系統技術維護費抵扣增值稅會計分錄
公司是一般納稅人收到增值稅專用發票抵扣聯怎么做會計分錄
增值稅發票第二聯抵扣聯購買方扣稅憑證是做什么用的?一般會計分錄怎么做?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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淺淺 追問
2018-09-28 15:28
江老師 解答
2018-09-28 15:29