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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-27 15:20

你好! 按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。

ok棒 追問

2018-09-27 15:54

就是例如今年的業務招待費一共有20萬元,那么在計算全年應納企業所得稅時,這20萬元的業務招待費能在稅前抵扣的就只有20萬元的60%,即12萬元,可以當做成本去抵扣,剩余的8萬元不能納入成本? 
 
同時如果這12萬元沒有超過當年營業收入的5‰,就可以12萬元全部納入成本,如果當年營業收入的5‰只有10萬元,而這個業務招待費的60%,即12萬元,那么就只能把業務招待費的10萬元做成本,在稅前抵扣計算這個企業所得稅是嗎?

QQ老師 解答

2018-09-27 15:56

你好! 按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰  按這兩個標準低的算,

ok棒 追問

2018-09-27 15:57

發生額的60%,意思就是如果當年又不交代費發生100萬,那么只能算60萬是嗎? 
 
然后再看一下當年營業總收入的5‰是多少錢,然后按低的那個數扣除成本?

ok棒 追問

2018-09-27 15:57

我主要是不明白這個發生額的60%是什么意思,是不是如果業務招待費全年100萬,然后只能去60萬,剩下的40萬不能取?

QQ老師 解答

2018-09-27 15:58

你好!是的,低的那個企業所得稅前抵扣費用

ok棒 追問

2018-09-27 15:58

打錯字:只能取60萬,

QQ老師 解答

2018-09-27 16:00

你好!帳可以做但是企業所得稅前只可以抵扣60萬

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為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,業務招待費的稅收金額是營業收入的千分之五和發生額的60%雙線從低,和是否虧損無關系。
2020-05-18 10:44:30
你好,你們是籌建期嗎?
2020-05-08 09:37:13
你好 一般不是會告訴的 ,要自己記一下
2020-04-06 14:01:32
是的,這個28萬的業務招待費要全額調增去繳企業所得稅
2020-03-25 16:23:49
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