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斜陽
于2018-09-25 16:01 發布 ??1283次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-25 16:05
你好,這個只能通過內賬核算的 借;銀行存款 貸;其他業務收入
斜陽 追問
2018-09-25 16:14
老師,外賬怎么處理呢?
鄒老師 解答
你好 借;銀行存款 貸;其他應付款
2018-09-25 16:15
關鍵是錢回了公戶!
你好,回了公戶,計入銀行存款借方,這個就是增加 而這個外賬不能體現收入,所以掛賬了其他應付款
2018-09-25 16:17
那這個其他應付款我在什么時候能沖掉?
2018-09-25 16:18
你好,需要退回給對方才可以沖銷的
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別人掛靠在公司,提前收取了人家的管理費及稅金該怎么做賬呢?而且是公戶收的
答: 你好,這個只能通過內賬核算的 借;銀行存款 貸;其他業務收入
別人掛靠在我們公司,我們收取的管理費應該怎么做賬
答: 你好!按規定應該確認你們的收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般個人做點小生意掛靠別人公司開票,對方收取幾個點管理費呀
答: 你好!這個沒有規定的一般10%-15%的多
掛靠A公司,比如100萬的工程,撥付百分之30,也就是30萬,那這個管理費的收取按100萬收取?
討論
對方掛靠公司收取的管理費我們要怎么來做這個賬
我們是建筑設計公司,別人掛靠我們公司,收取管理費后把錢打給對方,請問這筆錢要怎么做賬?
老師,個人掛靠我們單位收取的管理費應如何做賬,附件應背什么應開什么票,都交什么稅?反過來,我們掛靠別的單位,工程完工后,剩余利潤我們單位應該給被掛靠單位開什么票,該如何做賬,都交什么稅
掛靠A企業,都需要交什么稅呀,好收取管理費不太懂
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624473 個
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斜陽 追問
2018-09-25 16:14
鄒老師 解答
2018-09-25 16:14
斜陽 追問
2018-09-25 16:15
鄒老師 解答
2018-09-25 16:15
斜陽 追問
2018-09-25 16:17
鄒老師 解答
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